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Evaluación del proceso de control interno y su incidencia en el área de Abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia de Puno, periodo 2018

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dc.contributor.advisor Choque Vargas, Julio Cesar es_PE
dc.contributor.author Perez Morocco, Nilda es_PE
dc.date.accessioned 2021-11-25T03:13:49Z
dc.date.available 2021-11-25T03:13:49Z
dc.date.issued 2020-01-16
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/17111
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación del proceso de Control Interno y su incidencia en el área de Abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia de Puno, periodo 2018”, fue realizado con la finalidad determinar si el control interno influye en las actividades del área de abastecimiento de la Beneficencia de Puno. Se tuvo como problema la siguiente interrogante ¿De qué manera el Control Interno incide en el área de Abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia de Puno, periodo 2018?, como objetivo general evaluar la incidencia del control interno en el área de abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia de Puno. La metodología tuvo un enfoque Cuantitativo de diseño No Experimental de corte transversal, correlacional; se utilizó los métodos descriptivos, deductivos, analíticos; la muestra estuvo formada por 30 entrevistados; se utilizaron dos cuestionarios debidamente validados para la recolección de información, el análisis estadístico consistió en estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia absoluta y porcentual. El desarrollo de la investigación nos permitió llegar a conclusiones relevantes, en que el proceso de aplicación control interno tiene incidencia positiva en el área de abastecimiento de la Sociedad Beneficencia de Puno en el periodo 2018. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Abastecimientos es_PE
dc.subject Sistema Nacional de Abastecimiento es_PE
dc.subject Normas de Control Interno es_PE
dc.title Evaluación del proceso de control interno y su incidencia en el área de Abastecimiento de la Sociedad de Beneficencia de Puno, periodo 2018 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-5257-8459 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411026 es_PE
renati.juror Medina Colque, German Alberto es_PE
renati.juror Ramos Apaza, Gustavo es_PE
renati.juror Chura Sotomayor, Wilson es_PE
renati.author.dni 47233597
renati.advisor.dni 01332923


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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