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Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno, periodo 2017

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dc.contributor.advisor Calumani Blanco, Hector Eddy es_PE
dc.contributor.author Alvarez Josec, Norberto Miller es_PE
dc.date.accessioned 2018-12-12T18:39:20Z
dc.date.available 2018-12-12T18:39:20Z
dc.date.issued 2018-08-17
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/8966
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación Titulado “Control Interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno en el periodo 2017”, las contrataciones del Estado, a través de los años, han estado en el centro de la polémica por las innumerables irregulares cometidas en ellas; lo que mostraría una aparente deficiencia en el Control Interno y en la aplicación de la normativa de contrataciones del estado y normas complementarias. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como el Control Interno influye en los Procesos Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional de Puno, para lo cual se utilizó el método descriptivo, analítico y los resultados se obtuvieron mediante encuesta, cuestionario y análisis documental. En concordancia con el objetivo específico 01 e hipótesis especifica 01, se ha evaluado la situación actual del control interno en la apropiada programación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Puno, en cuanto a los tablas 2 al 18 demuestra que el Control Interno no ha sido oportuno y adecuado; en cuanto a los componentes del sistema de control interno presentan controles deficientes según el cuadro 16 y figura 25 se ha obtenido una calificación de 2.43 ubicándose dentro del rango deficiente mostrando una eficacia de aplicación del 45.2% y un nivel de riesgo de 54. 8%. Con el objetivo específico 02 e hipótesis específica 02, se realizó el análisis documental a expedientes de contratación de dos procedimientos de selección, la situación actual según 21, 26 y figura 26 demostrándose una deficiencia en elaboración de las bases, en la evaluación, revisión de requisitos de calificación, en perfeccionamiento del contrato, el confirmad y pago por la prestación recibida. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Auditoria Pública y Privada es_PE
dc.subject Control Interno en las Contrataciones del Estado es_PE
dc.title Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno, periodo 2017 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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