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Control interno y su incidencia en la gestión de la unidad de tesorería de la Universidad Nacional del Altiplano en la Región de Puno, periodo 2022-2023

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dc.contributor.advisor Mamani Larico, Javier Beltran es_PE
dc.contributor.author Vilca Cari, Jasmine Yulemi es_PE
dc.date.accessioned 2024-12-11T22:25:20Z
dc.date.available 2024-12-11T22:25:20Z
dc.date.issued 2024-12-12
dc.identifier.uri https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/23541
dc.description.abstract La función esencial de la Unidad de Tesorería en la gestión financiera de la Universidad Nacional del Altiplano destaca la importancia crítica de establecer medidas efectivas de Control Interno para salvaguardar la integridad de los procesos financieros y asegurar una gestión de recursos eficientes. En este contexto, el objetivo principal de la investigación se centró en analizar de qué manera el Control Interno incide en la Unidad de Tesorería durante el periodo 2022-2023, en el cual se llevó a cabo un estudio de enfoque cuantitativo, empleando metodologías de estudio como deductivo, descriptivos y analíticos, con un diseño de investigación no experimental y de tipo transversal. Las técnicas empleadas fueron las encuestas, revisión documental y observación directa. Los instrumentos utilizados incluyeron la guía de revisión documental, cuestionarios y búsqueda de información bibliográfica. La población de objeto de estudio fue la Universidad Nacional del Altiplano y la muestra en investigación se compone de 13 colaboradores que desempeñan funciones específicas dentro de la Unidad de Tesorería de la Universidad Nacional del Altiplano en la región de Puno. El propósito fundamental de esta investigación es mejorar el control interno en la Unidad de Tesorería, con el fin de fortalecer los procesos financieros y optimizar la administración de los recursos en la institución educativa. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.subject Control Interno es_PE
dc.subject Fondos Públicos es_PE
dc.subject Gestión es_PE
dc.subject Normas es_PE
dc.subject Unidad de Tesorería es_PE
dc.title Control interno y su incidencia en la gestión de la unidad de tesorería de la Universidad Nacional del Altiplano en la Región de Puno, periodo 2022-2023 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-7249-3882 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 413016 es_PE
renati.juror Quispe Pineda, Percy es_PE
renati.juror Condori Onofre, Marco Enrique es_PE
renati.juror Calsin Molleapaza, Edith Miriam es_PE
renati.author.dni 73990264
renati.advisor.dni 46837613


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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