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Evaluación del control interno y su efecto en la gestión presupuestaria de gastos en las universidades públicas de la región Puno en los periodos 2017 – 2018

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dc.contributor.advisor Gómez Velásquez, Cesar Milton es_PE
dc.contributor.author Ruelas Inchuña, Christian Marcos es_PE
dc.date.accessioned 2024-10-25T02:51:39Z
dc.date.available 2024-10-25T02:51:39Z
dc.date.issued 2021-11-12
dc.identifier.uri https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/23174
dc.description.abstract En el Perú, el control interno es esencial para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. La ley N.° 28716 establece un marco normativo que todas las instituciones públicas, incluidas las universidades, deben cumplir para prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia operativa. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del control interno en la gestión presupuestaria de las universidades públicas de la región Puno. La metodología empleada es cuantitativa, utilizando métodos descriptivos, analíticos, deductivos y explicativos, con un diseño no experimental. Los resultados indican que la hipótesis tiene un nivel de significancia de 0,247 y 0,28, lo que demuestra una alta incidencia y causalidad entre las políticas de control interno y la gestión presupuestaria de gastos. Sin embargo, se detectan carencias en la implementación de medidas de control, con un 50 % de los encuestados señalando que estas actividades se realizan solo parcialmente y un 33,3 % indicando que no se aplican en absoluto. Esto afecta negativamente la gestión de los gastos presupuestarios asignados a las universidades de la región. Como conclusión se tiene que, las deficiencias en las políticas de control interno impactan de manera significativa la gestión presupuestaria de las universidades públicas en Puno, afectando su eficiencia en la ejecución de los recursos asignados. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.subject Control es_PE
dc.subject Gestión es_PE
dc.subject Instituciones es_PE
dc.subject Presupuesto es_PE
dc.subject Recursos es_PE
dc.subject Universidades es_PE
dc.title Evaluación del control interno y su efecto en la gestión presupuestaria de gastos en las universidades públicas de la región Puno en los periodos 2017 – 2018 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Maestro en Contabilidad y Administración con mención en: Gestión Pública es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y Administración con mención en Gestión Pública es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgrado es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-4363-3436 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro es_PE
renati.discipline 411357 es_PE
renati.juror Callohuanca Ávalos, Edgar Dario es_PE
renati.juror Condori Manzano, Hugo Freddy es_PE
renati.juror Fernández Rojas, Germán es_PE
renati.author.dni 73198411
renati.advisor.dni 40714093


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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