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dc.contributor.advisorChura Sotomayor, Wilsones_PE
dc.contributor.authorLarico Sucaticona, Marisoles_PE
dc.date.accessioned2023-08-25T14:47:26Z
dc.date.available2023-08-25T14:47:26Z
dc.date.issued2023-08-25
dc.identifier.urihttps://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/20425
dc.description.abstractEl trabajo de investigación se enfocó en analizar y abordar las problemáticas observadas en las adquisiciones directas de bienes y servicios, el objetivo principal fue evaluar el Control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones directas de Bienes y Servicios de la Municipalidad Provincial de Azángaro, periodo 2022, para cual se han empleado un enfoque cuantitativo, con un diseño investigación no experimental, las técnicas que se llegó a emplear, es la observación directa y encuestas, la población está conformada por los funcionarios y servidores del área de abastecimientos y/o logística de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Los resultados son los siguientes: un 49% de ambiente de control, 45% evaluación de riesgos, 50% actividades de control, 50% información y comunicación y 48% supervisión, la cual representa una calificación de “Muy bajo” respecto al cumplimiento control interno, debido a que no existe ética profesional, profesionalismo y compromiso en sus responsabilidades y funciones tanto del titular como de los funcionarios. La formulación del requerimiento de necesidades es deficiente en el proceso de adquisiciones directas logrando como efecto un porcentaje de 44% al 56%, cuya calificación de cumplimiento de control es “Muy bajo” a causa de la mala formulación o de conocimiento del tema. Concluyendo que el cumplimiento del control interno no es óptimo en el proceso de adquisiciones directas de bienes y servicios, se determinó que existe “Muy bajo” nivel de cumplimiento y la formulación del requerimiento es deficiente en el proceso de adquisiciones directas de bienes y servicios.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.subjectAdquisicioneses_PE
dc.subjectBieneses_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectProcesos de Selecciónes_PE
dc.subjectServicioses_PE
dc.titleControl interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios en la Municipalidad Provincial de Azángaro, periodo 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/00000-0003-3550-5773es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorCalizaya Luque, Magly Zelmira Rosarioes_PE
renati.jurorCutipa Quilca, Balbina Esperanzaes_PE
renati.jurorQuilca Godoy, Carlos Emilioes_PE
renati.author.dni76829123
renati.advisor.dni45797992


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