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dc.contributor.advisorCalumani Blanco, Hector Eddyes_PE
dc.contributor.authorBeltran Barriga, Agueda Mariaes_PE
dc.date.accessioned2020-12-22T22:42:46Z
dc.date.available2020-12-22T22:42:46Z
dc.date.issued2020-09-18
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14650
dc.description.abstractEn las Universidades Nacionales de la Región Puno, uno de los temas más relevantes es la falta de implementación y aplicación del control interno de parte de todo el personal administrativo y operativo (Funcionarios y Servidores). Teniendo como objetivo general: Evaluar la influencia del control en el mejoramiento en la ejecución del gasto en obras por administración directa en las Universidades Nacionales de la Región Puno. Como técnica se utilizó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, puesto que nos ha permitido arribar a las siguientes conclusiones; que la aplicación de las normas de control interno, las actividades de autocontrol y el proceso administrativo sean deficientes. Asimismo la ejecución de gasto destinados para los proyectos de inversión por administración directa en la Entidad, durante los periodos 2016 -2017, del Presupuesto Institucional Modificado de S/. 51.681.978 y 65.875.599 respectivamente, se ha ejecutado el 83.10% y 72.87% respectivamente programadas en el Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado; lo cual no contribuye al cumplimiento objetivos institucionales, que se desea alcanzar de acuerdo al Plan Estratégico Institucional. Del mismo modo se utilizó el método de investigación deductivo y descriptivo, debido a que se va a describir el control interno en la ejecución del gasto en obras por administración directa en las Universidades Nacionales de la Región Puno, asimismo como se desarrollan sus procesos.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucionales_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectAdministraciónes_PE
dc.subjectControles_PE
dc.subjectDirectaes_PE
dc.subjectEjecuciónes_PE
dc.subjectGastoes_PE
dc.subjectInternoes_PE
dc.subjectObrases_PE
dc.titleControl interno en la ejecución de gasto en obras por administración directa en las universidades nacionales de la región Puno, periodos 2016-2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMagister Scientiae en Contabilidad y Administración con mención en Auditoria Integrales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Administración con mención en Auditoria Integrales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0557-6917es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline411057es_PE
renati.jurorEspillico Chique, Antonioes_PE
renati.jurorQuispe Pineda, Percyes_PE
renati.jurorCortez Segales, Hermenegildoes_PE
renati.author.dni1327088
renati.advisor.dni1220019


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