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dc.contributor.advisorCondori Manzano, Hugo Freddy
dc.contributor.authorPizarro Viveros, Yuri Alshira
dc.date.accessioned2019-08-15T15:41:07Z
dc.date.available2019-08-15T15:41:07Z
dc.date.issued2019-05-29
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/11340
dc.description.abstractEl trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar un diagnóstico de la implementación del Control Interno y su incidencia en la gestión presupuestal de las municipalidades provinciales de la región Puno, el objetivo principal es impulsar una gestión pública más eficiente y transparente a través del cumplimiento de los objetivos y metas trazados por las entidades, lo que incidirá positivamente en la calidad de los servicios, bienes u obras que brindan a la población. En el proceso de investigación se propuso como objetivo general: Determinar la influencia del Control Interno en el fortalecimiento de la gestión presupuestal de las municipalidades provinciales de la Región Puno; la investigación hizo uso de los métodos científicos el descriptivo, analítico y deductivo, para lo cual se empleó técnicas e instrumentos de recolección de datos como cuestionarios estructurados realizados a las Áreas de Planificación y Presupuesto de las municipalidades provinciales de la Región Puno y evaluación de información de la ejecución presupuestaria de los periodos 2017 y 2018. Los resultados obtenidos se resumen en lo siguiente: Existe un bajo nivel respecto a la difusión sobre la implementación del Control Interno en las municipalidades provinciales de la región Puno, no se realizan adecuados diagnósticos del Control Interno relacionados al Sistema de Presupuesto; los Manuales de políticas, planes y presupuestos no son funcionales lo que no permite una gestión eficiente; existen deficiencias en la aprobación formal de los controles de acceso a los recursos de las entidades; asimismo, existe una deficiente capacidad de gastos en ambos ejercicios presupuestales en las municipalidades provinciales de la Región Puno.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectFortalecimiento de la gestión presupuestales_PE
dc.subjectGestión Públicaes_PE
dc.titleEl control interno como herramienta para el fortalecimiento de la gestión presupuestal de las municipalidades provinciales de la región Punoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMagister Scientiae en Contabilidad y Administración con mención en Administracion y Finanzases_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Administraciónes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestríaes_PE


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