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Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017

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dc.contributor.advisor Catacora Peñaranda, Maria Amparo es_PE
dc.contributor.author Pari Vilca, Salvador es_PE
dc.date.accessioned 2019-07-09T15:14:42Z
dc.date.available 2019-07-09T15:14:42Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/10911
dc.description.abstract El presente proyecto de investigación denominado: Sistema del Control Interno y su Incidencia en las Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017, teniendo como objetivo de trabajo de investigación, determinar cómo incide la aplicación de Sistema del Control Interno en las Contrataciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs en la Municipalidad Provincial de El Collao la investigación nos permitió percibir en las contrataciones de bienes y servicios de supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en la Unidad de Logística y Patrimonio, ya que las mismas no cuentan con normas internas que regulen su procedimiento, generando así irregularidades y deficiencias en el proceso de contrataciones. Es por ello se empleó los siguientes métodos: descriptivo, deductivo, analítico y explicativo, los cuales nos permitió analizar y desarrollar la investigación; los resultados se obtuvieron mediante cuestionarios y entrevistas donde se obtiene la siguiente apreciación general: Primera, la aplicación del control interno incide directamente en las contrataciones de bienes y servicios de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión de iguales o menores a 8 UITs en la medida del nivel de su actividad en la Municipalidad Provincial de El Collao. Segunda, la aplicación de Sistema del Control Interno no es eficaz con respecto a las contrataciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en la Municipalidad Provincial de El Collao. Tercera, presenta controles deficientes debido a la falta de cumplimiento de Normas de Control Interno, de acuerdo al análisis y evaluación de expedientes de contrataciones de bienes y servicios correspondientes al año 2017; y las entrevistas realizadas al personal, se llegó a determinar deficiencias debido a la falta de cumplimiento de Normas de Control Interno. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Gestión Pública y Privada es_PE
dc.subject Control Interno es_PE
dc.title Sistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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